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【预决算执行情况公开】无锡市梁溪区人民检察院 2020年度部门决算公开
2020-09-02 15:46:00  来源:无锡市梁溪区人民检察院

  无锡市梁溪区人民检察院

  2020年度

  部门预算公开

  目录

  第一部分部门概况

  一、主要职能

  二、部门机构设置及预算单位构成情况

  三、2020年度部门主要工作任务及目标

  第二部分2020年度部门预算表

  一、收支预算总表

  二、收入预算总表

  三、支出预算总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、财政拨款支出预算表(功能科目)

  六、财政拨款基本支出预算表(经济科目)

  七、一般公共预算支出预算表(功能科目)

  八、一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

  九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

  十、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

  十二、政府采购支出预算表

  第三部分2020年度部门预算情况说明

  第四部分名词解释

  第一部分部门概况

  一、主要职能

  无锡市梁溪区人民检察院是国家的法律监督机关,主要任务是依法履行法律监督职能,保证国家法律的统一实施。其主要职责是:

  1、对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,接受无锡市人民检察院的领导并对其负责。

  2、依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

  3、负责批准逮捕、审查起诉、出庭公诉;负责刑事审判监督、负责两法衔接、侦查、立案监督、办理公安机关复议案件;负责监管场所执行监督、受理被监管人的控告申诉和举报等工作、负责未成年人案件审查逮捕、审查起诉、出庭公诉等。

  4、负责民事审判、民事执行、虚假诉讼监督;负责对行政诉讼、行政执行、违法行政行为监督。

  5、开展民事、行政公益诉讼工作。

  6、负责接待处理涉检信访、受理复查申诉案件,办理国家赔偿案件,提供司法救助,开展检调对接等工作。

  7、联系检察工作实际进行法制宣传,参与社会治安综合治理工作。

  8、负责区人民检察院的思想政治工作和队伍建设;按照有关权限依法管理检察官、书记员、司法警察等人员;依法办理提请任免事项。

  9、负责其他应由区人民检察院承办的事项。

  二、部门机构设置及预算单位构成情况

  1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部、政治部,本部门无下属单位。

  2.从预算单位构成看,纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:无锡市梁溪区人民检察院本级。

  三、2020年部门主要工作任务及目标

  2020年,是高水平全面建成小康社会之年,也是“十三五”规划收官之年。站在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点上,区检察院将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,认真落实中央、省市区委和上级检察机关的部署要求,忠诚履职尽责,主动担当作为,锐意改革创新,努力以检察工作高质量发展推进梁溪高质量发展。

  ——坚守初心使命,以更高的政治站位助力治理体系和治理能力现代化。自觉把学习贯彻落实党的十九届四中全会精神作为当前和今后一个时期的重大政治任务,切实履行党政机关党政主要负责人法治建设第一责任人职责,找准切入点和结合点,持续深化扫黑除恶专项斗争,精准服务打好三大攻坚战,依法保障和促进民营经济健康发展,并将以人民为中心的发展思想贯穿检察工作全过程,积极用法治思维和法治方式推进区域治理体系和治理能力现代化。

  ——聚焦检察主业,以更优的法律监督成效满足人民群众美好生活需要。主动适应新时代人民群众在民主、法治、公平、正义、安全、环境等方面新的更高需求,坚持以办案为中心强化新时代法律监督,实现“四大检察”四轮驱动,从供给侧为人民群众提供更优质的法治产品、检察产品,切实履行好检察机关在维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业中的职责使命。

  ——持续纵深推进,以更大的改革创新力度提高司法质量、效率和公信力。持续深化司法体制综合配套改革,不断完善权责统一、规范有序的检察权运行新机制,切实增强司法公正性、高效性、权威性和公信力。聚焦法律监督主责主业,大力推进检察监督信息化和办案智能化建设,以信息化手段促进监督办案提质增效,更好地维护社会公平正义和人民群众合法权益。

  ——狠抓强基固本,以更实的从严治检举措打造“四个铁一般”的检察队伍。自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑,始终坚持党对检察工作的绝对领导,突出专业化建设的实战实用实效性,把严管厚爱抓深抓实抓细,全面提高检察队伍的政治素质、业务素质和职业道德素质,努力建设一支具有“铁一般的理想信念、铁一般的责任担当、铁一般的过硬本领、铁一般的纪律作风”的高素质检察队伍。

  第二部分无锡市梁溪区人民检察院2020年度部门预算表

  一、收支预算总表

  二、收入预算总表

  三、支出预算总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、财政拨款支出预算表(功能科目)

  六、财政拨款基本支出预算表(经济科目)

  七、一般公共预算支出预算表(功能科目)

  八、一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

  九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

  十、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

  十二、政府采购支出预算表

  详细表格请见Excel附表

  第三部分2020年度部门预算情况说明

  一、收支预算总体情况说明

  无锡市梁溪区人民检察院2020年度收入、支出预算总计5298.35万元,与上年相比收、支预算总计各减少475.67万元,减少8.23%。其中:

  (一)收入预算总计5298.35万元。包括:

  1.财政拨款收入预算总计5298.35万元。

  (1)一般公共预算收入预算5298.35万元,与上年相比减少475.67万元,减少8.23%。主要原因是有人员调出导致经费收入减少。

  (2)政府性基金收入预算 0 万元,与上年相比增加 0 万元,增长 0 %。主要原因是本部门无政府性基金收入。

  2.财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元,增长 0 %。主要原因是本部门无财政专户管理资金收入。

  3.其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0万元,增长 0 %。主要原因是本部门无其他资金收入。

  4.上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比增加 0 万元,增长 0 %。主要原因是本部门无上年结转资金。

  (二)支出预算总计 5298.35 万元。包括:

  1.公共安全(类)支出 5085.2万元,主要用于人员经费、商品和服务支出。与上年相比减少418.76万元,减少 7.6 %。主要原因是人员减少。

  2 . 卫生健康(类)支出 213.15万元,主要用于人员经费、商品和服务支出。与上年相比减少56.91万元,减少 21.07 %。主要原因是人员减少。

  3.结转下年资金预算数为 0 万元,主要原因是本部门无结转下年资金。

  此外,基本支出预算数为5298.35万元。与上年相比减少475.67万元,减少8.23%。主要原因是有人员调出导致基本支出减少。

  项目支出预算数为 0 万元。与上年相比增加 0 万元,增长 0 %。主要原因是本部门无项目支出。

  单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本部门无单位预留机动经费。

  二、收入预算情况说明

  无锡市梁溪区人民检察院本年收入预算合计5298.35万元,其中:

  一般公共预算收入5298.35万元,占100%;

  政府性基金预算收入0万元,占0%;

  财政专户管理资金0万元,占0%;

  其他资金0万元,占0%;

  上年结转资金0万元,占0%。

  三、支出预算情况说明

  无锡市梁溪区人民检察院本年支出预算合计5298.35万元,其中:

  基本支出5298.35万元,占100%;

  项目支出0万元,占0%;

  单位预留机动经费0万元,占0%;

  结转下年资金0万元,占0%。

  四、财政拨款收支预算总体情况说明

  无锡市梁溪区人民检察院2020年度财政拨款收、支总预算5298.35万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少475.67万元,减少8.23%。主要原因是人员减少。

  五、财政拨款支出预算情况说明

  无锡市梁溪区人民检察院2020年财政拨款预算支出5298.35万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少475.67万元,减少8.23%。主要原因是人员减少。

  其中:

  (一)公共安全(类)

  检察(款)行政运行(项)支出5085.2万元,与上年相比减少418.76万元,减少7.6%。主要原因是人员减少。

  (二)卫生健康支出(类)

  1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出124.34万元,与上年相比减少41.85万元,减少25.18%。主要原因是人员减少。

  2. 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出88.81万元,与上年相比减少15.16万元,减少14.49%。主要原因是人员减少。

  六、财政拨款基本支出预算情况说明

  无锡市梁溪区人民检察院2020年度财政拨款基本支出预算5298.35万元,其中:

  (一)人员经费4309.81万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费988.54万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

  七、一般公共预算支出预算情况说明

  无锡市梁溪区人民检察院2020年一般公共预算财政拨款支出预算5298.35万元,与上年相比减少475.67万元,减少8.23%。主要原因是人员减少。

  八、一般公共预算基本支出预算情况说明

  无锡市梁溪区人民检察院2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算万元,其中:

  (一)人员经费4309.81万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费988.54万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

  九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

  无锡市梁溪区人民检察院2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出 0 万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出24万元,占“三公”经费的84.21%;公务接待费支出4.5万元,占“三公”经费的15.79%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费预算支出 0 万元,比上年预算增加 0万元,主要原因本部门无因公出国(境)。

  2.公务用车购置及运行费预算支出万元。其中:

  (1)公务用车购置预算支出 0 万元,比上年预算增加0万元,主要原因本部门无公务用车购置。

  (2)公务用车运行维护费预算支出 24 万元,比上年预算减少11 万元,主要原因从严控制公务用车运行维护费。

  3.公务接待费预算支出4.5万元,比上年预算减少1.2万元,主要原因从严控制接待范围、公务接待费逐年降低。

  无锡市梁溪区人民检察院2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 2 万元,比上年预算增加0万元,主要原因与上年预算数相同。

  无锡市梁溪区人民检察院2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出14.9万元,比上年预算减少25.1万元,主要原因人员减少。

  十、政府性基金预算支出预算情况说明

  无锡市梁溪区人民检察院2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是与上年相比一致。

  十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

  无锡市梁溪区人民检察院2020年一般公共预算机关运行经费预算支出808.54万元,与上年相比减少13.79万元,降低1.67%。主要原因是人员减少。

  十二、政府采购支出预算情况说明

  2020年度政府采购支出预算总额169.19万元,其中:拟采购货物支出49.19万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出120万元。

  十三、国有资产占用情况

  本部门共有车辆28辆,其中,一般公务用车11辆、执法执勤用车16辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆等。单价200万元(含)以上的设备0台(套)。

  十四、预算绩效目标设置情况说明

  2020年度,本部门单位共_0_个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计__0____万元;本部门单位整体支出(□纳入、R未纳入)绩效目标管理,涉及财政性资金__0___万元。

  第四部分名词解释

  一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

  三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

  四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

  五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

  七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

  八、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  九、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

  编辑:荆波